| Server IP : 213.186.33.4 / Your IP : 216.73.216.193 Web Server : Apache System : Linux webm006.cluster103.gra.hosting.ovh.net 5.15.206-ovh-vps-grsec-zfs-classid #1 SMP Fri May 15 02:41:25 UTC 2026 x86_64 User : awebpaca ( 35430) PHP Version : 8.5.0 Disable Function : _dyuweyrj4,_dyuweyrj4r,dl MySQL : OFF | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : ON | Sudo : OFF | Pkexec : OFF Directory : /home/a/w/e/awebpaca/Dolibarr/htdocs/langs/fr_CA/ |
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals StandingOrdersPayment=Ordres de paiement par prélèvement automatique StandingOrderPayment=Ordre de paiement de débit direct NewStandingOrder=Nouveau décret direct StandingOrderToProcess=Procéder PaymentByBankTransferLines=Lignes d'ordre de virement WithdrawalsReceipts=Ordres de débit direct WithdrawalReceipt=Ordre de débit direct BankTransferReceipt=Ordre de virement bancaire LatestBankTransferReceipts=Dernières commandes de virement bancaire %s LastWithdrawalReceipts=Derniers fichiers de débit direct %s CreditTransferLine=Ligne de virement bancaire WithdrawalsLines=Lignes de commande de débit direct CreditTransferLines=Lignes de virement bancaire RequestStandingOrderToTreat=Demandes d'ordre de paiement par prélèvement automatique à traiter RequestStandingOrderTreated=Demandes d'ordre de paiement par prélèvement automatique traitées RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Demandes de virement bancaire à traiter NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Pas encore possible. L'état de retrait doit être défini sur 'crédité' avant de déclarer le rejet sur des lignes spécifiques. NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures clients qualifiées avec ordre de prélèvement automatique en attente NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=N° de facture client avec ordres de paiement par prélèvement automatique ayant des informations de compte bancaire définies NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nombre de factures de fournisseurs qualifiés en attente d'un paiement par virement bancaire InvoiceWaitingWithdraw=Facture en attente de débit direct InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Facture en attente de virement bancaire AmountToWithdraw=Montant à retirer AmountToTransfer=Montant à transférer NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture ouverte pour '%s' n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche de facture pour faire une demande. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Aucune facture fournisseur avec '%s' ouverte n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche facture pour faire une demande. WithdrawalsSetup=Configuration du paiement par débit direct CreditTransferSetup=Configuration du transfert de crédit WithdrawStatistics=Statistiques de paiement par débit direct CreditTransferStatistics=Statistiques sur les transferts de crédits LastWithdrawalReceipt=Derniers %s reçus de débit direct MakeWithdrawRequest=Préparer un paiement par prélèvement automatique MakeWithdrawRequestStripe=Effectuer une demande de paiement par prélèvement automatique via Stripe MakeBankTransferOrder=Préparer un paiement par virement bancaire WithdrawRequestsDone=%s demandes de paiement par prélèvement automatique enregistrées BankTransferRequestsDone=%s demandes de virement enregistrées ThirdPartyBankCode=Code de banque tierce NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture n'a été traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont celles d'entreprises avec un IBAN valide et que cet IBAN possède une RUM (Référence de Mandat Unique) avec le mode <strong>%s</strong>. NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Aucune facture n'a été traitée avec succès. Vérifiez que les factures proviennent d'entreprises disposant d'un IBAN valide. NoSalariesCouldBeWithdrawed=Aucun salaire n'a été traité avec succès. Vérifiez que les salaires sont attribués aux utilisateurs avec un IBAN valide. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Ce reçu de retrait est déjà marqué comme crédité ; cela ne peut pas être fait deux fois, car cela créerait potentiellement des paiements et des écritures bancaires en double. ClassDebited=Classer les débités ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce reçu de retrait comme crédité sur votre compte bancaire? WithdrawsRefused=Débit direct refusé WithdrawalRefused=Retrait refusée WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir introduire un rejet de retrait pour la société? RefusedData=Date de rejet RefusedReason=Raison du rejet NoInvoiceRefused=Ne facturez pas le client pour le refus InvoiceRefused=Facturer le client pour le refus DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Définir un indicateur pour indiquer que ce refus doit être facturé au client StatusDebitCredit=Statut de débit / crédit StatusWaiting=Attendre StatusTrans=Envoyé StatusCredited=Crédit StatusRefused=Refusé StatusMotif0=Non spécifié StatusMotif1=Fonds insuffisants StatusMotif2=Demande contestée StatusMotif3=Aucune ordonnance de paiement par prélèvement automatique StatusMotif4=Commande de vente StatusMotif5=RIB inutilisable StatusMotif6=Compte sans solde StatusMotif8=Autre raison CreateForSepaFRST=Créer un fichier de prélèvement automatique (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Créer un fichier de prélèvement automatique (SEPA RCUR) CreateAll=Créer un fichier de prélèvement automatique CreateFileForPaymentByBankTransfer=Créer un fichier pour un virement bancaire CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Créer un fichier de virement bancaire (SEPA) CreateGuichet=Seul bureau CreateBanque=Seulement la banque NotifyTransmision=Enregistrement de la transmission de la commande NotifyCredit=Enregistrer le crédit de la commande NumeroNationalEmetter=Numéro national de l'émetteur WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant RIB WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire de réception CreditDate=Crédit sur WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer un fichier de retrait de retrait pour votre pays %s (Votre pays n'est pas pris en charge) ShowWithdraw=Afficher l'ordre de prélèvement automatique IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture comporte au moins un ordre de paiement par prélèvement automatique non encore traité, elle ne sera pas définie comme payée pour permettre une gestion préalable des retraits. DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un ordre de prélèvement automatique. Une fois cela fait, vous pouvez aller dans le menu "Banque->Paiement par prélèvement automatique" pour générer et gérer un fichier d'ordre de prélèvement automatique. DoStandingOrdersBeforePayments3=Lorsque la demande est clôturée, le paiement des factures sera automatiquement enregistré, et les factures clôturées si le reste à payer est nul. DoCreditTransferBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un ordre de virement bancaire. Une fois cela fait, rendez-vous dans le menu "Banque->Paiement par virement bancaire" pour générer et gérer un fichier d'ordre de virement bancaire. DoCreditTransferBeforePayments3=Lors de la clôture de l'ordre de virement, le paiement des factures sera automatiquement enregistré, et les factures clôturées si le reste à payer est nul. WithdrawalFile=Fichier d'ordre de débit CreditTransferFile=Fichier de virement bancaire SetToStatusSent=Définir le statut "Fichier envoyé" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Cela enregistrera également les paiements sur les factures et les classera comme « Payés » si le reste à payer est nul StatisticsByLineStatus=Statistiques par état des lignes RUMLong=Référence de mandat unique RUMWillBeGenerated=Si ce champ est vide, une RUM (Référence Unique de Mandat) sera générée une fois les informations bancaires enregistrées. WithdrawMode=Mode prélèvement automatique (FRST ou RCUR) WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement automatique BankTransferAmount=Montant de la demande de virement bancaire WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de débit direct pour un montant vide. SepaMandate=Mandat de débit direct SEPA PleaseReturnMandate=Veuillez renvoyer ce formulaire de mandat par courrier électronique à %s ou par courrier à SEPALegalText=En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) %s et son prestataire de services de paiement à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous avez droit à un remboursement de la part de votre banque selon les termes et conditions de votre accord avec votre banque. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans une déclaration que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Vous acceptez de recevoir des notifications sur les frais futurs jusqu'à 2 jours avant qu'ils ne surviennent. CreditorIdentifier=Identificateur du créancier CreditorName=Nom du créancier SEPAFillForm=(B) Veuillez compléter tous les champs marqués * SEPAFormYourBAN=Votre nom de compte bancaire (IBAN) SEPAFormYourBIC=Votre code d'identification de banque (BIC) ModeFRST=Paiement unique PleaseCheckOne=Veuillez cocher un seul CreditTransferOrderCreated=Ordre de virement bancaire %s créé DirectDebitOrderCreated=Ordre de prélèvement automatique %s créé AmountRequested=Montant demandé SEPARCUR=Cours SEPA SEPAFRST=SEPA PREMIER ExecutionDate=Date d'exécution CreateForSepa=Créer un fichier de prélèvement automatique IDS=Identifiant du débiteur END_TO_END=Balise XML SEPA « EndToEndId » - ID unique attribué par transaction USTRD=Balise XML SEPA « non structurée » InfoCreditSubject=Paiement de l'ordre de paiement de débit direct %s par la banque InfoCreditMessage=La ligne de paiement de débit direct %s a été payée par la banque <br> Données de paiement: %s InfoTransSubject=Transmission de l'ordre de paiement de débit direct %s à la banque InfoTransMessage=L'ordre de paiement de débit direct %s a été envoyé à la banque par %s %s. <br> <br> InfoTransData=Montant: %s <br> Méthode: %s <br> Date: %s InfoRejectSubject=Ordonnance de paiement par prélèvement automatique refusée InfoRejectMessage=Bonjour, <br> <br> l'ordre de paiement de débit direct de la facture %s relatif à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque. <br> <br> - <br> %s ModeWarning=L'option pour le mode réel n'a pas été définie, nous nous arrêtons après cette simulation ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L'entreprise avec l'identifiant %s possède plusieurs comptes bancaires par défaut. Impossible de savoir lequel utiliser. ErrorICSmissing=ICS manquant sur le compte bancaire %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Le montant total de l'ordre de prélèvement automatique diffère de la somme des lignes WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Attention : il existe déjà des ordres de prélèvement automatique en attente (%s) demandés pour un montant de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Attention : il existe déjà une demande de virement bancaire en attente (%s) pour un montant de %s RefSalary=Salaires NoSalaryInvoiceToWithdraw=Aucun salaire en attente d'un '%s'. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche de salaire pour faire une demande.