| Server IP : 213.186.33.4 / Your IP : 216.73.216.59 Web Server : Apache System : Linux webm006.cluster103.gra.hosting.ovh.net 5.15.206-ovh-vps-grsec-zfs-classid #1 SMP Fri May 15 02:41:25 UTC 2026 x86_64 User : awebpaca ( 35430) PHP Version : 8.5.0 Disable Function : _dyuweyrj4,_dyuweyrj4r,dl MySQL : OFF | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : ON | Sudo : OFF | Pkexec : OFF Directory : /home/awebpaca/Dolibarr/htdocs/langs/fr_CA/ |
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips AddTrip=Créer un rapport de dépenses AllExpenseReport=Tout type de rapport de dépenses AllExpenseReports=Tous les rapports de dépenses AnyOtherInThisListCanValidate=Personne à renseigner pour valider la demande. AttachTheNewLineToTheDocument=Joindre la ligne à un document téléchargé AucuneLigne=Il n'y a pas encore de rapport de dépenses déclaré BrouillonnerTrip=Déplacer le rapport de dépenses vers le statut "Ébauche" byEX_DAY=par jour (limite à 1%s) byEX_EXP=par ligne (limite à 1%s) byEX_MON=par mois (limite à 1%s) byEX_YEA=par année (limite à 1%s) ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=Compte (issu du plan comptable) utilisé par défaut pour les « utilisateurs » sur les notes de frais ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=Le compte dédié défini sur la fiche utilisateur sera utilisé uniquement pour la comptabilité auxiliaire. Celui-ci sera utilisé pour le Grand Livre, et également comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si aucun compte comptable dédié n'est défini sur l'utilisateur. ClassifyRefunded=Classer «Remboursé» CompanyVisited=Compagnie/organisation visitée ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir déplacer ce rapport de dépenses au statut "Ébauche"? ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce rapport de dépenses? ConfirmCloneExpenseReport=Êtes-vous sûr de vouloir cloner ce rapport de dépenses? ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce rapport de dépenses? ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir modifier l'état de ce rapport de dépenses sur "Payé"? ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser ce rapport de dépenses? ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider ce rapport de dépenses? ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver ce rapport de dépenses? DATE_CANCEL=Date d'annulation DATE_PAIEMENT=Date de règlement DATE_REFUS=Déni de date DefaultCategoryCar=Mode de transport par défaut DeleteTrip=Supprimer le rapport de dépenses ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré un autre rapport de dépenses dans une fourchette de dates similaire. Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Erreur, la règle de référence de numérotation des notes de frais n'a pas été définie dans la configuration du module « Notes de frais » ExpenseRangeOffset=Montant du décalage : %s expenseReportCatDisabled=Catégorie désactivée - voir le dictionnaire c_exp_tax_cat expenseReportCoefUndefined=(Valeur non définie) expenseReportRangeMoreThan=plus que 1%d ExpenseReportApproved=Un rapport sur les dépenses a été approuvé ExpenseReportApprovedMessage=Le rapport de dépenses %s a été approuvé.<br> - Utilisateur : %s<br> - Approuvé par : %s<br>Cliquez ici pour afficher le rapport de dépenses : %s ExpenseReportCanceled=Un rapport de dépenses a été annulé ExpenseReportCanceledMessage=La note de frais %s a été annulée.<br> - Utilisateur : %s<br> - Annulée par : %s<br> - Motif de l'annulation : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais : %s ExpenseReportConstraintViolationWarning=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement autorisé) ExpenseReportDateEnd=Date de fin ExpenseReportDomain=Domaine à appliquer ExpenseReportIkDesc=Vous pouvez modifier le calcul des frais kilométriques par catégorie et par plage qui sont préalablement définies. <b>d</b> est la distance en kilomètres ExpenseReportLine=Ligne de rapport de dépenses ExpenseReportPaid=Un rapport de dépenses a été payé ExpenseReportPaidMessage=La note de frais %s a été payée.<br> - Utilisateur : %s<br> - Payée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais : %s ExpenseReportPayment=Paiement du rapport de dépenses ExpenseReportRef=Réf. rapport de dépenses ExpenseReportRefused=Un rapport de dépenses a été refusé ExpenseReportRefusedMessage=La note de frais %s a été refusée.<br> - Utilisateur : %s<br> - Refusée par : %s<br> - Motif du refus : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais : %s ExpenseReportRestrictive=Dépassement interdit ExpenseReportRuleErrorOnSave=Erreur : %s ExpenseReportRuleSave=Règle de rapport de dépenses enregistrée ExpenseReportRulesDesc=Vous pouvez définir des règles de montant maximal pour les notes de frais. Ces règles seront appliquées lorsqu'une nouvelle dépense est ajoutée à une note de frais. ExpenseReportWaitingForApproval=Un nouveau rapport de dépenses a été soumis pour approbation ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Un nouveau rapport de dépenses a été soumis et est en attente d'approbation.<br> - Utilisateur : %s<br> - Période : %s<br>Cliquez ici pour valider : %s ExpenseReportWaitingForReApproval=Un rapport sur les dépenses a été soumis pour approbation ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Une note de frais a été soumise et attend une nouvelle approbation.<br>Le %s, vous avez refusé d'approuver la note de frais pour cette raison : %s.<br>Une nouvelle version a été proposée et attend votre approbation.<br> - Utilisateur : %s<br> - Période : %s<br> ExpenseReportsIk=Configuration des frais de kilométrage ExpenseReportsRules=Règles relatives aux notes de frais ExpenseReportsToApprove=Rapports de dépenses à approuver ExpenseReportsToPay=Rapports de dépenses à payer ExpensesArea=Zone de rapports sur les dépenses LastExpenseReports=Derniers rapports de dépenses %s ListOfFees=Liste des frais ListOfTrips=Liste des rapports de dépenses ListToApprove=en attente d'approbation ListTripsAndExpenses=Liste des rapports de dépenses MOTIF_CANCEL=Raison MOTIF_REFUS=Raison NewTrip=Nouveau rapport de dépenses nolimitbyEX_DAY=par jour (pas de limite) nolimitbyEX_EXP=par ligne (pas de limite) nolimitbyEX_MON=par mois (pas de limite) nolimitbyEX_YEA=par année (pas de limite) NoTripsToExportCSV=Aucun rapport de dépenses à exporter pour cette période. OnExpense=Ligne de dépenses PDFStandardExpenseReports=Modèle standard pour générer un document PDF pour une note de frais PaidTrip=Payer un rapport de dépenses RangeIk=Autonomie kilométrique SaveTrip=Valider le rapport de dépenses ShowExpenseReport=Afficher le rapport de dépenses ShowTrip=Afficher le rapport de dépenses TripCard=Rapport de dépenses TripId=Rapport de dépenses TripNDF=Rapport de dépenses d'information TripSociete=Société d'information TripsAndExpenses=Note de frais TripsAndExpensesStatistics=Statistiques des rapports de dépenses TypeFees=Types de frais UploadANewFileNow=Téléchargez un nouveau document maintenant VALIDATOR=Responsable de l'approbation ValidateAndSubmit=Validez et soumettez pour approbation ValideTrip=Approuver le rapport de dépenses ExpenseReportPayments=Paiements des notes de frais TaxUndefinedForThisCategory =La taxe n'est pas définie pour cette catégorie errorComputeTtcOnMileageExpense=Erreur lors du calcul des frais de kilométrage ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Seuls les éléments au statut de brouillon peuvent être supprimés lors d'une action de masse EX_BRE=Petit-déjeuner EX_CAM=Entretien et réparation de CV EX_CAM_VP=Maintenance et réparation de systèmes photovoltaïques EX_CUR=Les clients recevant EX_EMM=Repas des employés EX_FUE=CV de carburant EX_FUE_VP=Carburant PV EX_GUM=Exemple avec 1d1 =5 EX_IND=Abonnement transport indemnitaire EX_KME=coûts de kilométrage EX_OTR=Autres réceptionnaires EX_PAR=Stationnement CV EX_POS=Affranchissement EX_SUM=Fourniture d'entretien EX_SUO=Fournitures de bureau EX_TOL=CV de péage EX_TOL_VP=PV à péage TF_BUS=Autobus TF_HOTEL=Un hôtel TF_LUNCH=Le déjeuner FailedToSetToCancel=Impossible d'annuler